销售服务没有具体指哪种服务,按6%计算。 销项税=212/1.06*0.06=12 进项税=3.9%2B1*0.06%2B0.0540%2B0.0400=4.05 应交税费=12-4.05=7.95

某企业从事提供销售服务的业务,该企业5月发生如下业务:(1)5月10日,取得某项服务费收入212万元,开具增值税专用发票。(2)5月14日,购进汽车一台,取得税控机动车销售统一发票,金额30万元,增值税税额3.9万元。(3)5月16日,接受其他单位提供应税服务,取得增值税专用发票,发票上注明的服务销售额为1万元。(4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务,取得增值税专用发票一张,金额6000元,税率9%,税额540元。(5)5月22日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服务,取得税务机关代开的增值税专用发票,票面税额为400元。根据上述资料,计算该公司本月应纳增值税税额。
某企业从事提供销售服务的业务,该企业5月发生如下业务:(1)5月10日,取得某项服务费收入212万元,开具增值税专用发票。(2)5月14日,购进汽车一台,取得税控机动车销售统一发票,金额30万元,增值税税额3.9万元。(3)5月16日,接受其他单位提供应税服务,取得增值税专用发票,发票上注明的服务销售额为1万元。(4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务,取得增值税专用发票一张,金额6000元,税率9%,税额540元。(5)5月22日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服务,取得税务机关代开的增值税专用发票,票面税额为400元。根据上述资料,计算该公司本月应纳增值税税额。
第二题;某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,本月发生如下经济业务:(1)11月6日,提供认证服务取得含增值税收入530万元;(2)11月8日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票,注明金额100万元,税额13万元;(3)11月15日,接受其他单位设计服务,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额3万元;(4)11月20日,接受某运输企业提供的交通运输服务,取得增值税专用发票,注明金额5万元,税额0.5万元。要求;计算该公司当月应纳增值税税额增值税的税率:13%9%6%0%
某企业从事提供销售服务的业务,5月发生如下业务: (1)5月10日,取得某项服务费收入106万元,开具增值 税专用发票。 (2)5月14日,购进轿车一台,取得税控机动车销售统一 发票,金额20万元,增值税税额2.6万元。 (3)5月16日,接受其他单位提供应税服务,取得增值税 专用发票,发票上注明的服务销售额为1万元。 (4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务, 取得增值税专用发票一张,金额5000元,税率为9%,税额450 元。 (5)5月22日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服 务,取得税务机关代开的增值税专用发票,票面税额为400元。 该企业适用进项税额加计10%的优惠,请根据上述资料,计 算该公司本月应纳税增值税额。
3.某公司为一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:(1)16日,取得某项认证服务收入,开具增值税专用发票,注明价款90万元;另外取得奖励费10.6万元(含税)。(2)18日,购进一台经营用设备,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款21.25万元。(3)20日,接受本市其他单位的设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款5万元。(4)25日,接受某运输企业提供的交通运输服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款1.1万元。要求:计算该公司5月的增值税应纳税额
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
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火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
可以重新发一下进项税额吗没有看懂
进项税=3.9%2B1*0.06%2B0.0540%2B0.0400=4.05=机动车的进项税%2B应税服务的进项%2B运费的进项%2B个体代开的进项