老师,那个备注写错了,是代收代付
下午好木木老师请问老师,这道题的分录应该怎么写么
@木木老师,为啥答案出去这么大?
木木老师请回答 对了,这个有相关的例题佐证吗?
请木木老师回答,航空没有发票,是国际航空。订单信息做什么的附件,营业收入?还是成本呢
请木木老师回答。老师,这个该怎么做呢
老师,参加国内的展会,比如说上海的新风展,广州的广交会,交给举办方的展览费属于广告费和业务宣传费吗
注册营业执照监事和董事要怎么填写
股权转让缴纳个税,我们是认缴制,我们报表净资产是219万,这个要转让的股东,股权占22.5%%,需要缴纳多少钱个税
老师长期待摊费用是当月摊销还是次月摊销
你好,我想问一下关于外贸企业出口退税的问题,比如我们公司4月有一笔出口报关单,然后外购发票也是4月开的,但是出口发票5月初才开的,那我5月的时候可以申请出口免退税申报吗?那选择的所属期是202505对吧?因为是5月申报第一笔批次就是001没错吧?
老师你好,公司租用的车辆发生的洗车费可以税前扣除吗
请问老师,24年账上做了工资,但有的没申报,汇算怎么调整呢?
请问老师增值税纳税申报表前期认证本期抵扣是什么意思呢?
款项没有收到不能确认收入不是吗
老师你好,我去年12月暂估了主营业务成本,今年收到了生产用的机器发票,机器入到固定资产,固定资产的折旧能不能冲销暂估的成本?
1、收到客人交来的预定款 借:现金(或银行存款) 贷:其他应付款--代收款项 2、代付预定款时 借:其他应付款--代收款项 贷:主营业务收入 差价) 贷:银行存款等 3、支付机票成本费用: 借:主营业务成本 贷:库存现金/银行存款
备注 应该是订票款等等,不用代收代付
我这个分录有问题没有?
分录可以的,没问题的
这样写分录吗?但是机票成本又怎么写了,只付了一笔款出去
如果支付一笔 2分录就是 借,其他应付款76825 贷,主营业务收入76825 借,主营业务成本76098 贷,银行存款76098
不是的,银行回单一个是收到76825,付出,76098
你1分录没问题 2分录改为我给你的这样就可以了
代收款项后面我是不是要加公司名称?
明细科目,没有具体固定标准,根据你情况和习惯自行增加处理
主要是银行回单上面不是写了公司名称吗?我不需要加吗
老师,你刚才写的那个2的笔,摘要写什么
结转成本和收入 不是必须要加的
老师这种可以吗?
你为什么非要差额做收入呢 那你只有收入,没有成本,配比原则呢
代收代付不是差额吗?
您这业务本质并不是代收代付 只是您 转账的附言留 得不对,并不是要你按代收代付去做账
老师这样吗?
对的,这三个分录是正确的了
这个怎么写分录呢
借,主营业务成本 贷,银行存款