同学你好 是的。是这样的。同学

老师,您好!小规模纳税人上季度没有开票,没有收入,在季报增值税、企业所得税时是否可以直接0申报
老师您好!小规模季报没开增值税发票就是0申报吗?不管之前季度资产负债表有数字的都是0申报吗?
我们是小规模公司,每个月有收到货款,但是没有开票,没有申报数据,0申报的,现在更正每个季度由原件的0申报更正每个季度开有几万的增值税专票,并且缴纳增值税,这个月补开之前未开具的发票可以吗
老师,请教你一个问题,小规模纳税人季度申报是负数,增值税附加税申报表不能保存,我是要0申报吗?
小规模纳税人之前三个季度都是0申报,12月份资产负债表12261144元,那第四季度资产总额就写12261144吗?写上之后会不会交税
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
只是增值税啊,其他税要根据计算结果得出
没有开发票增值税0申报了,还会有其他的税种要交税?
1、其他税种只要税务局核定的有,没有发生额也要零申报。 2、没有销售,如果有采购还是会产生印花税等税金的。