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老师麻烦问下,个体户7-9月份没开发票,补报增值税时报表报不过去,提示不能为零,这个怎么申报啊?望老师指点一下,谢谢!

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老师麻烦问下,个体户7-9月份没开发票,补报增值税时报表报不过去,提示不能为零,这个怎么申报啊?望老师指点一下,谢谢!
2022-11-03 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 13:30

同学你好 现在已过第3季度申报期,在电子税务局上申报不成的。需要去税局申报。

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快账用户6497 追问 2022-11-03 13:33

电子税务局里面有逾期申报的

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快账用户6497 追问 2022-11-03 13:35

老师正常申报的情况下,这种怎么处理

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快账用户6497 追问 2022-11-03 13:47

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-03 13:48

同学,你好我看到了,咱们是核定销售额,那我们低于核定销售额,也应按75000去申报。

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快账用户6497 追问 2022-11-03 13:58

好的知道了谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-11-03 14:00

客气了,祝工作顺利

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相关问题讨论
同学你好 现在已过第3季度申报期,在电子税务局上申报不成的。需要去税局申报。
2022-11-03
你的开票额有点大了,如果不是这么大的金额的话,他不会设定查账征收,如果按照这个标准的话,你需要去准备购买产品的成本票。
2023-11-26
是的,就是那样处理就行
2025-03-08
对的是的,从一月份开始做没有成本发票的那个帐上正常做 汇算清缴补开进来就可以 看下你有没有工资的税种认定吗?个体户一般是没有没有都不用。
2025-02-15
您好同学, 增值税判断 通常情况下,一般纳税人销售不动产,按照规定是要缴纳增值税的。虽然你公司购入时取得的是免税普票,但这并不影响销售时增值税的计算。 增值税的计算是用销售的不含税销售额乘以适用税率(这里是9%)来计算销项税额。不过,由于你说购入与售出价格一样,从销项税额和进项税额的角度看,如果不考虑其他因素,假如不涉及进项税额可以抵扣的情况(因为购入是免税普票,通常不能抵扣进项税),那么从表面上看,应缴纳的增值税为销售时的销项税额减去可抵扣的进项税额,这里进项税额为0,销项税额 = 售价÷(1 + 9%)×9% ,所以实际上是要缴纳增值税的,并不是没有增值税。
2025-10-31
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