齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
进项大于销项税额,产生留抵,凭证该怎么做呢
老师,上个月增值税销项大于进项,账上还有留抵,销项-进项-留抵就是应交的税,分录怎么做
当月进项大于销项没有抵扣完,到了期末产生了留抵税额应该怎么做分录
5月留抵退税了,6月销项大于进行交了增值税,7月进项大于销项,还会留抵退税么
当月进项大于销项,留抵税怎么做凭证
年报调增需要做凭证吗
新增的留抵税额怎么理解
留抵税额抵扣会计分录
月末有留抵税款需要做会计分录吗
股权激励费用如何做凭证
在税务稽查中,增值税申报收入与企业所得税申报收入之间的不一致经常受到关注。导致这种差异的可能原因有哪些?
支付工资和收回个人社保的会计分录
你好老师个体户经营超市购买的扩音器会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市去购蔬菜发生的饭费住宿会计分录怎么做
小规模纳税人可以收一般纳税人的发票吗
以前年度电费单今年收到,如何作会计分录
财管31题怎么做,谢谢
老师,供应商是一般纳税人税率是13%,我给他委外加工,加工费税率是多少,如果不是一般纳税人又是多少加工费的
老师,我北京的企业,我想要公示我的实际经营地址,请问怎么操作
请问小规模纳税人6月开具的数字电子普票忘记入账,可以在7月补入账吗?
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