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老师,我这个月不想交税,我用进项抵扣了,期末留抵税额是175.35元,我账里的分录怎么写?我平常都是当月未交增值税做的分录是,借:应交税费~转出未交增值税 贷:未见增值税,那我这样怎么做分录呢

老师,我这个月不想交税,我用进项抵扣了,期末留抵税额是175.35元,我账里的分录怎么写?我平常都是当月未交增值税做的分录是,借:应交税费~转出未交增值税   贷:未见增值税,那我这样怎么做分录呢
2022-11-03 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-03 14:13

你好,你的留底在哪个科目里面的。

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你好,你的留底在哪个科目里面的。
2022-11-03
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-03-01
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
您好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-04-25
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