同学您好,企业做进项税额转出的,应该在增值税申报表附表二和主表进项税额转出栏填写相应的数据即可。

老师 购进的用于集体福利的专票进项税 不能抵扣 我在发票系统 需要怎么操作
老师,收到不能抵扣进项税的专用发票,认证系统里面怎么操作呢
老师,请问我们已抵扣的进项税现在发现不能抵扣,怎么转出,需要在进项抵扣网页去做什么操作么
老师,您好,收到不能抵扣的专票,请问进项税转出在系统里怎么操作
请问老师,进项税转出要怎么在税控系统里面操作呢
老师您好,想问一下,我们做快消品饮料贸易公司,购入冰箱15台用于门市销售用放冷饮料用,总货款33600元,工厂出30000元,我们公司出3600元,这个3600元我记销售费用吗?还是长期待摊费用?
给员工的奖励用于吃饭,如果入账啊老师
报关单上只有重量没有数量怎么办,影响退税?
老师,土地使用税是建制镇一级土地,税率是4,我想知道100平米一年需要交多少土地使用税?
新公司做税务登记在哪里做
老师,为别的单位提供上下游购销服务属于增值税啥项目
老师,股东分红,决议要按手印吗
老师注册企业的时候有限责任公司和有限公司有什么区别
老师年会主持人礼服租赁费做什么费用?做租赁费费还是员工福利啊?
事业单位合并,接手负债该怎么做分录?贷方是其他应付款,借方可以是净资产吗?
在增值税发票平台不用做是吧
你好,不要 的,这种情况 不要的
当期发现抵错了,可以本月直接在附表二里填写吗
你好,也行的, 没问题
抵扣了的发票主要是用于简易征收的是填在附表二的那一栏啊
同学您好,有进项转出的