你好; 1. 可以入账 ; 缴纳的经营所得税 就不用你代扣了

有个个人给我们提供服务,他去税务局给我们代开了发票,她也缴纳个个税经营所得,这个票能正常入账吗?我们付款方需要给他代扣代缴个税吗
请教一下老师:开票方是个人,到税务局代开一张原材料的普票给我们(不是劳务费),但发票备注栏里写了"纳税人非生产经营所得,由支付方代扣代缴个人所得税",我们收票方需要给他申报代扣代缴个人所得税吗?
老师,个人给我们提供技术咨询服务去税务代开了1个点发票我们需要在代扣代缴个税吗
我们给一个个人打100万居间服务费 需要让这个人去税务局代开发票 开经济代理服务器 还是我们直接公转私汇款给他写劳务报酬 然后代扣代缴20%个税呢
老师,某个人准备给我们代开劳务费发票,他代开的时候需要缴纳什么税?假如代开完发票,我们没有及时支付劳务费,那么这张发票我们能正常入账吗?报个税的时候需要给他代扣代缴个税吗?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了