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A公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。购买原材料,有以下几种方案可供选择:方案1:从一般纳税人甲公司购入,每吨不含税价格1500元,可取得税率为13%的增值税专用发票。方案2:从小规模纳税人乙公司购入,每吨含税价1400元,可取得征收率为3%的增值税专用发票。方案3:从小规模纳税人丙公司购入,每吨含税价1200元,只能取得普通发票。假定甲、乙、丙三家企业所提供的原材料质量均相同。A公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为2000元。该企业城建税税率为7%,教育费附加率为3%,地方教育附加税2%。从现金净流量的角度考虑(增值税、附加税、企业所得税),A公司选择哪种购货方案最优?1销售现金流入=2购进现金流出=3应交增值税=4应交附加税=5应交企业所得税=6现金净流量=
5.A公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。购买原材料时,有以下几种方案可供选择: 方案1:从一般纳税人甲公司购入,每吨不含税价格100元,可取得税率为13%的增值税专用发票。 方案2:从小规模纳税人乙公司购入,每吨含税价90元,可取得征收率为3%的增值税专用发票。 方案3:从小规模纳税人丙公司购入,每吨含税价80元,只能取得普通发票。 假定甲、乙、丙三家企业所提供的原材料质量均相同。A公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为150元。该企业城建税税率为7%,教育费附加率为3%,企业所得税税率25%。对比分析各个方案的税后利润,A公司选择哪种购货方案最优?
A公司是增值税一般纳税人,适用13%的税率。购买原材料时,有以下几种方案可供选择:方案1:从一般纳税人甲公司买入,每吨不含税价格1500元,可取得税率为13%的增值税专用发票方案2:从小规模纳税人乙公司买入,每吨含税价格1400元,可取得征收率为3%的增值税专用发票方案3:从小规模纳税人丙公司买入,每電含税价1200元,,只能取得普通发票。假定甲、乙、丙三家企业所提供的原材料质量都是相同。A公司用此原材料生产的产品,每吨不含税销售额是2000元。该企业的城建税税率是7%,教育费附加是3%,地方教育费附加为2%.请从净利润的角度来考虑,A公司应该选择哪种购物方案为最优?
长江公司为增值税一般纳税人企业,其使用的原材料有三种供货渠道:一 种是从增值税一般纳税人甲企业购进,含税价格为226万元,可取得13%的专用发票:一种是从小规模纳税人乙企业处购进,含税价格为215万元,可取得3%的专 用发票:一种是从个体工商户丙公司处购进,含税价格为210万元,只能开具普通发票。海成公司预计产品销售额400万元。 要求:利用价格优惠临界点判断长江公司应如何选择供应商? 假设海成公司所在地城建税率为7%,教育费附加征收率为3%,所得税率为25%,试比较海成公司三种方案的税后收益和净现金流量,并作出选择。
长江公司为增值稅一般纳稅人企业,其使用的原材料有三种供货渠道:一种是从增值税一般纳税人甲企业购进,含税价格为226万元,可取得13%的专用发票;一种是从小規模纳税人乙企业处购进,含税价格为215万元,可取得3%的专用发来;一种是从个体工商户丙公司处购选,合税价格为210万元,只能开具普通发栗。海成公司预计产品销售额400万元。要求,利用价格优惠临界点判断长江公司应如何选择供应商?假设海成公司所在地城建税率为7%,教育费附加征收率为3%,所得税率为25%,试比较海成公司三种方策的税后收益和净现金流量,并作出选择
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的