学员你好,只能通过费用消化老板的其他应收款 因为收入 借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税费

老师,我们公司有人A打进一笔钱,然后我做的是借银行,贷其他应付-A,后来公司把这次钱打到法人卡上,由法人给A,那我做账是不是借其他应付款-A,贷银行呢
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师,其他公司在我公司买产品,然后打款到公户 然后老板让把钱从公户银行把钱取出来打到她的个人卡上,公司是她自己的,然后会计每次做账费用都是借管理费用贷其他应收款老板,这样对吗?
老师,下午好,公司出纳先出钱购买了办公用品,然后再从公司转钱到她个人账户,我出会计凭证是直接借管理费,贷银行存款?还是我发图给你看的这样出
请问新注册的公司,对公账户不是都没有钱吗,现在老板用自己的钱买了东西,我应该怎么做呢?是不是先做借:库存现金贷其他应付款_老板,然后在借管理费用,贷库存现金呢
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
老师你回复的我没有看懂
就是你们给客户发货确认收入,客户实际付款了,但是老板个人拿走了 所以你只能挂账其他应收款-老板 这个明白吗
那从公户打款到老板的私人卡上凭证怎么做
我合并了,现在我给你拆开 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 老板把钱拿走了 借:其他应收款 贷:银行存款
哦,那会计每次记账只要是产生的费用支出她都是借管理费用XX 贷其他应收款老板 这样做对不对啊,为什么要这样做
因为长期挂账,老板欠款越来越多,不处理容易被税务局关注
往来账一直挂要处理就按你上面的做凭证借其他应收款老板贷主营业务收入吗?
你做分录不用合并,按拆分的做
谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行