是的 如果按照优惠之前500以上的3%的增值税

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,你好!小规模纳税人增值税税率是百分之3吗?我开出发票,价格是价税合计15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。请问一下,我在填申报表的时候,价款是多少,税额又是多少。这个要怎么计算
你好,老师,请问1.现阶段小微企业年应纳税所得额100万元以下,大于100万小于等于300万,大于300万小于等于500万三种情况下,所得税都有什么优惠政策,时间到什么时候 2.小规模纳税人目前征收率是多少?月度销售额低于15万,季度低于45万的免征增值税政策包括专票、普票,还是只针对的普票 3.一般纳税人增值税征收这块目前有什么优惠政策
老师,问一下,我们是小规模纳税人,季报增值税的时候没有超过15万元销售额,但是之前不是有优惠政策嘛按照1%开票。现在报增值税的时候应该怎么填列啊。
郭老师,您好,我想问下,个人出租汽车的增值税,目前是因为政策,增值税不征收,之前嘞?没有政策之前,平时是怎么处理的?按照3%征收么?
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
                老师,确实没读懂这个题,在确保最低现金余额1000的情况下,仍短缺6000,怎么实际现金短缺就是5000呢,麻烦老师解答一下,确实没理解
合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红?
老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号挂靠方要知道。
领导买了两部手机,2演万元,这个怎么做账
请问老师,我司实际销售的是产成品,对于我司来说就是产成品,但是客户让开发票开成半成品,对我司有什么影响吗?
企业卖的车,只取得二手车交易发票,没有税率和税额怎么申报入账呢
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师在哪里能查到退税的金额
分录不会找借/贷方向
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?
500元是起征点,是吧?等于超过起征点的话,比如3000,那计算的时候,3000-500以后,再乘以3%么?
还是说超过500,直接拿金额乘以3%,不需要扣掉起征点这个500?
是的 不能3000*3% 如果不含税3000
另外,个人如果出售小汽车,等于是免征增值税的,个税的话,按照转让财产所得,缴纳20%的个税,但是这个财产转让所得不是很清楚 比如,车20万,个人有发票,卖给其他公司,到税局代开普票,卖了10万,因为车基本都是贬值的,那这个所得怎么计算,还有扣掉相关费用,这个相关费用都包含啥费用
老师,我梳理下,个人出租车辆,增值税起征点500,税率3%,比如租金收入,2000,增值税金额,2000-500=1500*3%=45元,目前的话,因为2022年有政策,和小规模一样,享受增值税都是免征政策 麻烦老师确认下,对不对
你好,那就是10万减去20万,他购买的支付的税费车款 不需要缴
这个45不对,应该是2000乘以3%。
也就是说,个人销售自己的车,增值税免征,个税折价销售,没有所得,也不缴纳,是这样么?老师
好的,2000*3%,我记得了,谢谢老师
那就是只需要缴纳印花税?按照产权转移书据,也就是万分之五,缴纳印花税就可以了,目前减半征收
你好 是的 是的 是的