您好 1.现阶段小微企业年应纳税所得额100万元以下 按照2.5%,大于100万小于等于300万,按照5%大于300万没有优惠 全部按照25% 到2024年15月31日 2.小规模纳税人目前征收率是1% 月度销售额低于15万,季度低于45万的免征增值税政策包括专票、普票,还是只针对开具的普票 3.一般纳税人增值税征收这块目前没有优惠政策
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
您好 1.现阶段小微企业年应纳税所得额100万元以下 按照2.5%,大于100万小于等于300万,按照5%大于300万没有优惠 全部按照25% 到2024年12月31日
第二个问题,老师解答的不是很清晰哦,小规模免证增值税45万是针对普票呢,还是普票,专票都包含,忘老师解答
45万是专票跟普票合计销售额
比如我这个季度开了43万的发票,专票20万,普票23万,是不是只能免掉普票23万的部分,专票20万还是要交税,是这样么
是的 这样理解正确的
小规模减按1个点征增值税,那我开发票是按1个点开,还是3个点开
开发票是按1个点开
老师,我还有最后一个问题,印花税是按含税收入计算的,还是按不含税收入计算的
请问您合同怎么签订的 合同上有没有写不含税金额跟税额
不清楚,我刚来目前的公司,印花税不是按销售收入金额计算的么
税法规定是按照合同签订金额的 实际工作中有的单位根据不含税金额