学员你好,计算如下 营业利润= 940000+27000+55000-418000-21000-47000-36000-46500-9500-20000=424000 利润总额=424000+10000-4000=430000
2021 年 1 月,武康公司损益类账户结转本年利润前的发生额分别为:“主营业务 收入”账户贷方发生额为 1 900000 元,“主营业务成本”账户借方发生额为 630 000 元,“其他业务收入”账户贷方发生额为 500 000 元,“其他业务成本”账 户借方发生额为 150 000 元,“税金及附加”账户借方发生额为 78000 元,“销 售费用”账户借方发生额为 60 000 元,“管理费用”账户借方发生额为 50 000 元,“财务费用”账户借方发生额为 170 000 元,“投资收益”账户借方发生额 为 250 000 元(无贷方发生额),“营业外收入”账户贷方发生额为 100 000 元, “营业外支出”账户借方发生额为 40 000 元,“所得税费用”账户发生额为 290 500 元。 要求:计算该企业 2020 年 12 月利润表中的下列各项目金额。(13 分) (1)营业利润项目= (2)利润总额项目= (3)净利润项目=
A 公司某月主营业务收入 1000000 元,其他业务收入 500000 元,主营业务成本 600 000 第 4 页 共 5 页元,销售费用 10000 元,其他业务成本 300 000 元,营业外收入 200000;营业外支出 100 000 元,管理费用 50 000 元,财务费用 4 0000 元,投资收益(借方)200000 元;公允价值变动损益(贷方)300000 元;资产减值损失 100000 元。所得率税率 25%,要求:计算该月份的营业利润、利润总额、所得税和税后净利。
截至2020年12月31日,南方公司有关账户发生额如下: 主营业务收入贷方:940 000元; 其他业务收入贷方:27 000元; 投资收益贷方:55 000元; 营业外收入贷方:10 000元; 主营业务成本借方:418 000元; 其他业务成本借方:21 000元; 税金及附加借方:47 000元; 销售费用借方:36 000元; 管理费用借方:46 500元; 财务费用借方:9 500元; 资产减值损失借方:20 000元; 营业外支出借方:4 000元; 要求:根据上述资料,计算南方公司2020年度的营业利润、利润总额和净利润。
企业主营业务收入贷方余额8 200 000元, 主营业务成本借方余额4100 000元,其他业务收入贷方余额300 000元,其他业务成本借方余额190 000元,税金及附加借方余额102 000元,投资收益贷方余额200 000元,营业外收入贷方余额25 000元,营业外支出借方余额55 000元,公允价值变动损益贷方余额2000元。管理费用借方余额102000元,财务费用借方余额3900元,销售费用借方余额15 000元。 要求,1.计算营业利润,2.利润总额,3.所得税费用,利润总额没有调整项目,25%所得税率。 4,净利润。
甲企业202X年12月31日在未结转未计算所得税费用前的损益类账户的发生额如下: 主营业务收入 400 000(贷方) 其他业务收入 6 000(贷方) 营业外收入 41 000(贷方) 投资收益 20 000(贷方) 主营业务成本 248 000(借方) 其他业务成本 5 040(借方) 税金及附加 23 122(借方) 销售费用 24 216(借方) 管理费用 36 792(借方) 财务费用 5 000(借方) 营业外支出 4 830(借方) 要求:1、计算营业利润、利润总额、净利润(假定利润总额=应纳税利润总额,不存在纳税调整事项,所得税率25%) 2、 结转上述“收入”类账户至“本年利润”账户 3、 结转上述“费用”类账户至“本年利润”账户 4、 计提本期的所得税费用 5、 结转“所得税费用”至“本年利润”账户 6、 结转净利润至“利润分配”账户 7、 按净利润的10%提取法定盈余公积 8、 宣告给给投资者分配现金股利200000 9、结转“利润分配”所属各明细账户
电子税务局里怎么查询未申报表
家权老师,请问绿化公司购入洒水车,进入运输工具折旧,残值可以为0吗
去年做了一次利润分配,只有一天会计分录借 利润分配-应付利润 贷:银行存款 没有结转分录,这条分录对吗?不对的话应该怎么调整
休产假的员工公司只支付社保费,不发工资。怎么申报个税?
朴老师,请问绿化公司购入洒水车,进入哪个固定资产类别比较合适?
电子税务局改成财务负责人了,亿企财税也需要设置成开票员吗
你好我应付供应商A项目479300(扣除了服务费101700),应付供应商B项目147115元(扣除了服务费38900)应转给商家626415元,另外五家的服务费合计210788 我一共合计一笔转给供应商415627,但是我在记账的时候要怎么分别体现这415627?
老师好,统计局的产值是怎么计算的?请老师详解
老师您好,现在我们有家公司跟我们合作,她员工私户打款到我们公司,我们开咨询服务发票给他们公司,底下备注对应员工名字,可以这样操作嘛
老师我们生产单晶硅棒和多晶硅棒两种产品。我月末生产成本,材料,人工,制造费用都归集好了。我现在要归集分配到单晶硅棒和多晶硅棒去。我按照产量比例分摊生产成本可以吗???