同学,你好
但财务报表没做这部分
那就要补做

,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
老师,我去年年末有暂估入账收入。今年1月份开发票了,冲账了,因为去年无票收入没有增值税。所以今年增值税报表有这部分开发票以后的收入。这样导致增值税报表的收入高于企业所得税报表的收入。我在报表和账面上怎么处理能够说明情况。税务一般都要求所得税报表的收入可以大于或等于增值税报表的收入。
8月申报增值税时因突然的无票收入缴纳了2万,但是账务处理没有做无票收入部分,导致有进项抵扣金额,9月账务处理时,加入了上个的无票收入,但是这个月依然有进项抵扣金额,怎么处理上个月缴纳的分录,以及保持最终的进项税抵扣无误呢?
老师 我想问下为什么我们有那么多的可认证税额还要交税啊 您好!5月份公司销售金额238641.59元,税额31023.41元,可认证进项税额790014.38元,实际认证25322.98元,上期留抵税额2307.36元,本月应纳税款合计8983.68元,截止本月增值税税负0.86%。请知悉!
电商店铺收入,之前绑定的是法人的个人微信,每月都未超过10万,这部分不需要申报收入吧?
老师公司24年做过一次股权变更,交了个税没做账,现在能补吗?
老师公司租的房子装修费有90多万,怎么入账呢已经转账了发票还没开
我公司新注册的生产销售有机肥,预计年收入能达到1000万,我现在是注册成小规模还是一般纳税人
老师,个税上被申诉了,要怎么处理伢
老师 我公司是商贸公司 月底不能留库存 这个月有一张票 我认证抵扣了税款 但是库存打算下个月在用掉 这个月我该怎么记账 库存怎么办
请问老师,劳务派遣公司代用工单位给工人发放工资,应付职工薪酬二级科目设置什么?
老板去西藏旅游,开的发票怎么入账
老师您好,我想问一下税务局去变更了统一社会信用代码和单位名称现在自然人电子税务局应该怎么变更