你好,这种情况是不会退回税款的

老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
出口企业取得的进项税票认证吗?可以抵扣吗此进项税如何进行账务处理?
注销的企业有张进项发票没有勾选,留底还有12000多这个要退税才能处理吗?
去年的进项票,由于没有销项,先记入了待认证进项税额,后来有销项了,认证了也抵扣了,还有部分留抵,请问账务上怎么处理呢?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
我上个月销项还交税了,有进项发票忘记抵扣了,可以更改把进项抵扣了吗?
你好,没有这样的操作 你现在认证,也无法放到上个月抵扣啊
那这两万的进项税怎么办?现在还都没勾选,企业后面也不开票了
你好,就这样浪费掉了,没有其他处理办法了
在年终申报时,可以冲回之前的销项吗?
你好,没有冲回之前的销项的做法
好吧,再请教个问题,别人昨天给我开了红字信息表,我在发票系统里面没查到这是怎么回事?
你好,有开具负数发票吗?
我们开给他们,他们抵扣了,现在又要退货,他们给我们开了信息表让我们开负数,但是我在开票软件里没有看到他们的信息表
你好,对方是通过网络提交的信息表给税务局吗?
不知道,就直接给我发了个表让我开负数
你好,那需要问对方,才知道是什么原因的
网络和不是网络提交的有什么区别影响么
你好 网络提交的,你们可以看到信息表 不是网络提交的,你们是看不到 信息表的
不是网络提交的,我怎么给他开红字?我点直接开具不可以,点击导入的话选择不了表格导入
你好,录入通知单号码,就可以开具负数发票了
他给我的没有通知单号码、还有我点红字也没有要填通知单号码这一项
你好,对方的信息表,有提交税局审批吗