您好,进项税额比销项税额多是可以的
老师,那个购进的专票进项税额,如果用于免税销售的部分,不得抵扣进项税额,那在报税时,是直接不认证抵扣,还是认证后做进项税额转出? 另外,如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,是不是开6%的话,就可以抵扣进项税额
老师好!请问这个可以算进项票能抵扣销项税吗?如果能的话,要怎么做?
老师,我抵扣的进项超过销项税额可以的吧,如果可以的话这个应该怎么做账呢
老师,我抵扣的进项超过销项税额可以的吧,如果可以的话这个应该怎么做账呢,麻烦老师回答下
老师,如果拿到了成本专票,如果这张专票暂时这个月不做账,那对应的进项税额是不可以抵扣这个月的销项税吧
从租和从价的房产税分别是多久申报一次?
个税申报时间和电子税务局申报到期日是一致的吗
现在,如果公司营业执照上注册资本是20万的话,是必须多长时间让股东转进来这个钱吗?还是怎么弄?
增值税申报延期22号,购销合同印花税也是延期的吗
请问给员工交了社保,必须从公帐给员工发工资吗?
24年6月出售了一个二手车,6月前计提了折旧,后面就没有,这个汇算清缴表格怎么填写,飞机火车以外的运输工具资产原值还要填这个二手车吗?
老师下午好,请问 土地复垦项目,人材机比例是多少呢
老师,印花税的计税金额是不含税的进项金额加不含税的销项金额之和吗,比如我这个月进项不含税金额是1000,不含税的销项金额是2000,那是按照3000乘以印花税的税率吗
老师,园林修剪税率按9还是6
汇算清缴时,固定资产原值是用期末数,还是期初数?
这个多出的进项税怎么做账呢
借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
多出的进项是我已经抵扣后多出的进项
是的,按照我说的这么做就行
我在抵扣平台抵勾选抵扣后,刚我在电子税务局申报增值税怎么不自动弹出进项税来抵扣呢
这个留抵税额在增值税主表里面呢
我是直接把抵扣的进项税额填在这里吗
你认证的需要填写在附表二里面的
这里不会自动弹出来吗
你要是认证了,按道理是会弹出来本月抵扣的进项税额
对呀,就是没有弹出来,不知道怎么回事
你点击一键读取试试呢