你好 购买的时候 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 管理费用(保险) 贷:银行存款,长期应付款 分期付款的时候,借:长期应付款,贷:银行存款

老师,我们公司采购了一辆车,大概情况是:当日以银行存款支付了135800(部分含税车款,剩余20万元未支付)+29716.81元(车辆购置税)+6737.44元(保险费)+90元(车船税)+6445元(第一期分期付款额),剩余20万元分期支付。老师,请问这笔业务怎么做账呢?由于一次只能发3张图片,在老师回复后我会把剩下的照片再追加发送,这样方便您了解业务实质,更好帮我解答,谢谢
公司购买一辆总价值25万元的车,付了5万的首付,剩余分期付款,分了24期,交强险1000,车险 5000,整体的账务处理会计分录
老师,我们公司购买了一辆吊车,购买时通过厂家代理商购入的,发票也是代理商开进来,当时只支付了首付款30万,剩余的70多万做的分期还款,还款时又是付给另外一家金融机构的,这种情况下怎么做分录?
问一下,公司买了一辆二手车,登记在公司总金额25万,公司预付给前车主一部分资金10万,剩余的资金15万是以法人名义贷款还贷,那这部分以法人名义车贷的钱,要怎么入账整体体现车的总价,谢谢
业务35:分期付款购入生产线(4分)25日,分期付款购入生产线。(折现率为8%,(P/A,8%,5)=3.9927),采用分期付款的方式,甲方购入时转账给乙方106.8万元,剩余价款分期5年平均支付,生产线总额360万元,运费7793.5元,计算具体的值和会计分录
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗