学员你好,你的问题不完整

某企业为一般纳税人,2022年3月发生以下业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为20000元,税款为1300元。(2)销售产品,开具增值税专用发票,注明价款为60000元。(3)销售2008年购进的旧设备取得收入10万元。求该纳税人本月应纳增值税税额。
四、计算题1.某小型商贸企业为增值税一般纳税人,2019年9月发生如下业务:购进商品取得增值税专用发票,注明增值税额14790元;购进农民自产的农产品,农产品收购发票注明价款30000元;销售商品一批,开具增值税专用发票,注明增值税额28900元;销售农产品取得含税销售额40000元;购进和销售货物支付运费取得专用发票2份,总金额7000元。取得的增值税专用发票均在当月勾选确认抵扣。求当月该企业应纳增值税。
51.某企业为增值税一般纳税人,2021年3月销售A产品取得收入50000元;销售B产品开具普通发票售价为45200元。购进材料取得增值税专用发票,注明价款30000元;购进乙材料,取得普通发票,价税合计金额为22600元。增值税专用发票均在当月通过认证要求:计算该企业2021年3月应纳的销项税额、可抵扣的进项税额、应纳的增值税税额。收代缴的
51.某企业为增值税一般纳税人,2021年3月销售A产品取得收入50000元;销售B产品开具普通发票售价为45200元。购进材料取得增值税专用发票,注明价款30000元;购进乙材料,取得普通发票,价税合计金额为22600元。增值税专用发票均在当月通过认证要求:计算该企业2021年3月应纳的销项税额、可抵扣的进项税额、应纳的增值税税额。收代缴的
51.某企业为增值税一般纳税人,2021年3月销售A产品取得收入50000元;销售B产品开具普通发票售价为45200元。购进材料取得增值税专用发票,注明价款30000元;购进乙材料,取得普通发票,价税合计金额为22600元。增值税专用发票均在当月通过认证要求:计算该企业2021年3月应纳的销项税额、可抵扣的进项税额、应纳的增值税税额。收代缴的
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
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老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
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老师,请问一下建筑公司跨区域备案的,要是项目没有完结,反馈结束了。后期什么影响的嘛
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老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?