你好,同学。 那是什么原因导致的不一样呢
产品外销,报关单客户和支付货款的客户不是同一个国外客户这个要怎么账务处理呢?
请教您一个问题:国外客户免费提供一个产品给我们试用,然后我们就得到一张进口的报关单;后面我们试用完了又复出口把货给回国外客户,我们得到了一张出口报关单 针对1.出口报关单,我们是要确认收入,做免税是嘛 2.进口报关单,我们怎么做账务处理呀?是借库存商品,贷应付账款--国外客户?
请问贸易公司收到外销客户寄的物料,不用支付货款但会代客户支付关税,再在国内找生产企业帮客户把这个产品加工好后发给客户,这种情况怎么做账
外国客户付款人是同一个客户汇的,但买方不是同一家公司,会计怎么入账? 外国汇款是根据合同金额汇的嘛? 因为外国客户没有销售发票不知道他汇进来的钱属个报关单的款
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
有可能是国外的中间商,
那您在协议约定清楚,或有其他的说明文件证明就行
没有任何相关的文件能够证明,只有涉外收入申报单上写明收货款是某个合同号,这个可以吗?
是的哈,这个根据实际情况来进行佐证处理的