你好 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款

(1)购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元、进项税额2.6万元,支付运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元、税款0.45万元,该设备当月投入使用。(2)当月购进原材料取得增值税专用发票注明金额600万元、进项税额78万元,支付购.进原材料运费取得增值税专用发票,注明运输费20万元,税款1.8万元;支付装卸费取得增值税专用发票,注明装卸费3万元,税款0.18万元。(3)企业以商业汇票方式购入包装物-~批,价款为6万元,增值税税额为0.78万元。(4)企业因材料质量问题将上月所购材料退还给供货方,收回价款4万元,增值税税额为0.52万元。编制其相关会计分录
从前进工厂购入乙材料一批,增值税专用发票上注明价款为50000元,增值税6500元,购进材料支付运费1000元,装卸费300元,款项以银行存款支付,材料已验收入库。
(4)购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元,进项税2.6万元,取得货物运输增值税专用发票,注明运输费5万元、税款0.45万元,该设备不需要安装直接投入使用。(5)当月购进原材料取得增值税专用发票注明金额600万元、进项税78万元,支付购进原材料的运输费用取得货物运输业增值税专用发票,注明运输费20万,税款1.8万元;支付装卸费取得增值税专用发票,注明装卸费3万元,税款0.18万元。(6)以商业汇票方式购入包装物批,价款为6万元,增值税额为0.78万元。会计分录怎么写
购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元,进项税2.6万元,取得货物运输增值税专用发票,注明运输费5万元、税款0.45万元,该设备不需要安装直接投入使用。当月购进原材料取得增值税专用发票注明金额600万元、进项税78万元,支付购进原材料的运输费用取得货物运输业增值税专用发票,注明运输费20万,税款1.8万元;支付装卸费取得增值税专用发票,注明装卸费3万元,税款0.18万元。以商业汇票方式购入包装物批,价款为6万元,增值税额为0.78万元。会计分录怎么写
某工业一般纳税人企业购进一批材料已验收入库,取得取得的增值税专用发票上注明的价税款分别是23万元、2.99万元。另支付运费取得增值税专用发票,注明运输费3万元,增值税0.29万元,支付装卸费1千元,取得普通发票,款项全部用银行存款支付,计算增值税进项税额及原材料采购成本,编制会计分录。
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?