你好,你还有其他的发票吗?用其他的发票抵扣。
老师您好,我想问下,11月开出了发票,对应的进项供应商12月才给我们开,11月要交很多增值税,有什么办法能解决一下?
老师,这个月进项没全部开进来,但是销项已经开出去了,要交增值税,有什么办法可以弥补?
当月开了孝售发票出去 忘记开进项票进来导致下月报税交了很多增值税,请问后面有办法补救吗
你好,老师,9月开了100多万的销项票,但是没有进项票回来,10月要交20来万的增值税。有没有办法可以解决这个要交的增值税,就是说10月回来进项票,11月再来交税?
新的单位没有什么制度,销售发票客户要再开,成本发票也是没有人催,往往都是销售发票出去了,成本永远没来,我去当主办会计,我这个账怎么做呢?还有什么好的办法可以去解决这个问题
没有其他发票,现在增值税可以退还多交的税款吗
你好,符合增量留底的可以退税。
但是公司是新开的公司,是M级,还有其他办法吗
你好,那就不交税,下一个月发票到了你再认证抵扣,但是影响你企业信用等级。有滞纳金。
会降级吗,已经是最低等级了
你好,反正你升不上去已经是最低了,你升不上去的。
那下个月再申报抵扣以后交吗,新公司评级是每年升一级嘛,会影响出口退税嘛
是的 是的 不影响的
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。