同学你好 原分录负数红冲就可以
2020年底单位社保失业保险在应付职工薪酬/社会保险/失业保险科目核算,今年因为要把单位部分失业保险变更至提存计划/失业保险。现在要调整科目:借应付职工薪酬/社会保险费/失业保险 贷应付职工薪酬/提存计划/失业保险。这样做分录对不对?
老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
事业单位以前年度应付职工薪酬—养老保险计提错误,现在怎么做调整分录呢?
以前年度应付职工薪酬—养老保险计提错误,现在需要进行调整,需要怎么做分录?以前年度是这么做分录的借:业务活动经费贷:应付职工薪酬—养老保险
计提九月工资这笔分录对吗?
老师你好,美元账户的流水结息和账户维护费用怎么做账,金额要换算吗
成品油的普通发票,13%,进项可以抵扣吗?
公司现在效益不好,发放工资是6000元,社保缴纳基数按照最低缴费基数4053来缴纳,员工也同意和公司共渡难关,按照最低标准缴纳养老和医疗保险,请问可以吗?在税务上会出现什么问题吗?
老师,我方是挂靠单位,挂靠公司给被挂靠公司开票100万,应收账款扣管理费及税费后只剩95万,应收账款里的5万如何消账?
现在规定公司人员必须每人买社保麽
收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、然后这部分又重新开了发票、进项可以抵扣,该如何做账嘞?
企业收取服务费做收入需要合同和开票吗?
你好老师,一个人名下有两个查账征收个体户,每个月减免5千,是不是只有其中一个个体户减免
一个新成立的公司,什么时候开始建账比较适合?