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老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款

2022-04-08 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 18:00

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户9072 追问 2022-04-08 18:02

老师,我的账套里没有以前年度损益调整这个科目,可以用哪个来代替

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齐红老师 解答 2022-04-08 18:05

你好,利润分配未分配利润。

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快账用户9072 追问 2022-04-08 18:07

借:利润分配-未分配利润, 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款 是这样吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 18:09

你好是的,是这么做的。

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你好,可以的,可以这么做的。
2022-04-08
同学你好。发放工资还有银行存款科目。另外 管理费用和营业外支出涉及利润的。都改成以前年度损益调整科目。另外还涉及所得税费用调整和本年利润未分配利润等
2024-01-19
同学,您好,这个是对的。
2020-08-28
汇算清缴时做了调整。 申报时就不用再调整了。
2021-04-07
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-06-17
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