同学你好 内账按照实际的业务来做就可以 内账就是做所有业务的

0有个公司是一般纳税人,有笔收入不是他的真实业务,就是给对方公司虚开了一张发票,外账的做法是真实的做进去了这笔收入,进项税额抵扣了销项税额 内账应该怎么做啊,因为这个不是真实的业务,老板又想反应真实的业务,这笔收入在内账怎么做呢
老师请问一下,才接手的一个公司内账,遇到几个问题不知如何调整 ,1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐,收到款入账这个应收帐款就成了负数啦(实际上不存在会是预收款这个业务),2.实际上一直有预付账款业务,但前期内帐上根本没反映,现在想按正确的来,但是比如收到货时借库存商品1000,贷.预付帐款1000,但原来预付帐款余额为0,这个怎么调整好呢?这个内帐应该是真实的业务发生,我难道差额调到未分配利润中去吗?感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊?
你好,我公司内部账务 出了货就做了销售发票有了收入也有销项税额,进项是采购的开了票的就有进项,所以跟实际的销项和进项是对应不上的,这部分账务我要怎么结转
对方公司开了一张五万块钱租赁发票,业务是真实发生的,公司在付款时,给对方账户转了两万,由于资金短缺,给对方一张三万块钱油卡,至此款项结清,这个要怎么账务处理,能不能入账呢?公司油卡是不是只能公司用,油卡都是预付的,发票还没到公司,如果能入账,这笔分录怎么做?
老师,下午好!我需要做一盘内账,是显示几家公司的真实交易的,有一家一般纳税人,一家小规模,4家个体,有的时候会出现几家公司之间相互开票,相互收付的情况,这个钱不是真实收入支出,那如果我要做内账,有什么方法可以做到真实的反映!要怎么做账务处理呢?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问应付4万,优惠按38000来付款,剩下2000怎么销账
老师好!汽车折旧最长可以几年,10年或20年可以吗?
老师,买的物资用品,直接进入费用的,没有合同,要交印花税吗
交接总账,明细账要全部导出来吗,还是分年导,分客户可能不太现实
工地上交给公司的材料商提供的出库单或送货单不是原件是彩色打印的,这个对公司有啥不利影响吗?
老师,我公司是劳务服务公司,办理社保,劳务公司经营范围与被派到对方公司工作的岗位有关系吗
给公司当法人有什么风险
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗