您好,是对的,那个其他应收款也可以用其他应付款
请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
计提工资时候,工资上的个人所得税需要计提吗 科目可以写 计提时。 借 其他应收款~个人所得税 待 应付职工薪酬~个人所得税 银行扣款 借 应付职工薪酬~个人所得群 贷 银行存款 扣员工的时候 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~ 这样可以吗 还是就是写 借 应交税费~代扣个人所得税!??
1.根据资料(1),下列各项中,甲公司结算上月职工薪酬的相关会计处理错误的是()。A、扣回为职工垫付的医药费:借:应付职工薪酬0.5贷:应收账款0.5B、代扣职工个人应缴纳的个人所得税:借:应付职工薪酬2贷:应交税费——应交个人所得税2C、扣回为职工垫付的医药费:借:应付职工薪酬0.5贷:其他应收款0.5D、代扣职工个人应缴纳的个人所得税:借:其他应付款2贷:应交税费——应交个人所得税2
老师你好,计提个人所得税分录 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-代扣个人所得税 借:其他应收款-代扣个人所得税 贷:应交税费-应交个人所得税 请问这样对吗?
老师 企业做工资没有通过应付职工薪酬计提 交个人所得税时要怎么做分录?借:其他应收款 贷:应交税费-个人所得税 交时 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 这样做可以吗?
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心