同学,您好 B公司账务处理: 购入C公司货物 借:库存商品 50万 贷:银行存款 50万 销售给A 借:库存现金 50万 贷:主营业务收入 50万 借:主营业务成本 50万 贷:库存商品 50万 C公司账务处理: 借:银行存款 50万 贷:主营业务收入 50万 借:主营业务成本 (商品实际成本) 贷:库存商品 (商品实际成本)

老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,你好。请教一下,我们贷款每个月都有还贷的利息,之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗?
多位股东,注册资本实行认缴制,其中一位股东在给公户打款中,备注投资款的金额超过了其认缴的注册资本,会计还没记账,可以直接将其备注投资款超过其认缴部分的资金退回吗?这样操作有什么风险吗
借:管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷:其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗?
申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗,第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方?
老师给临时工发工资用开发票吗?
如何更改二季度所得税
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账
又到上限了,请刘艳红老师回答问题,谢谢
B公司不销售货物给A个人 A个人就是经B公司的公户打款购买C供应商的货物 之前A个人已经把款项打入到B公司的私户卡里去了 不存在B销售给A个人的 就是B公司代替A个人购买的 请问B公司与它们相互间的往来账
同学,您好! 如果是B只是中间人,B把C开的发票转交给A,C开的发票也是开给A的话,可以下面做账 A公司 借:其他应收款—B 贷:银行存款 借:库存商品 贷:其他应收款-B C公司 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)