同学你好 本年利润余额加未分配利润余额合计数下期初数

老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
科目汇总表的利润分配期末数=资产负债表未分配利润年初数吗?
利润表上季末未分配利润=季初未分配利润+本季度净利润 然后这个是科目余额表上的本年利润和利润分配科目之间有什么联系呢 这里有些混淆了,没想明白
老师,合并报表报表项目,年初未分配利润还是未分配利润-年初?一个意思吗? 权益分录抵消,子公司的未分配利润与长投抵消是吗?存在期末数和本年累计数吗?(未分配利润、年末未分配利润)?是不是年末合并报表时就是一笔分录
老师 科目汇总表上的本年利润 和未分配利润还有未分配利润合计我怎么录期初
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师 科目汇总表里的未分配利润和未分配利润合计是什么意思 我应该怎么录期初 录那个金额
本年利润是不是不用填写 因为是从月初开始录的 如果是从月中开始录的 是不是就应该录期初
去年年底本年利润要结转到未分配利润里。 结转后两者的合计数就是年初数。
老师 我应该填未分配利润的金额还是填未分配利润的金额呢
同学你好,填10200.43元,填这个数字。 今年是2022年,填期初数填2021年的期末数10200.43