学员您好是在支付工资的时候体现往来
老师,老师课程里说,社保个人缴纳部分在计提工资的时候已经体现了,所以在计提社保的时候,只计提公司承担的部分就可以。前半句没懂,在计提工资的时候怎么体现个人缴纳社保那部分了?计提工资:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—工资,没体现?
老师好 个人承担的社保,个税是在发放工资的时候扣下,分录里才体现,而计提工资的时候直接计提应发数就好了,不用体现个人承担的部分需要公司代扣代缴的部分,这样理解对吗?
代扣代缴的社保费是计提的时候提现还是发放工资的时候体现,还是两个表都要体现出来
老师,请问计提工资的时候,保险个人部分要计提吗? 比如工资100(实发工资90,保险个人承担部分10),计提管理费用应该是按100计提还是按90啊?
你好,请问是计提的时候附工资单,还是支付的时候附工资单
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?