您好,这个是可以的,可以这样做
老师,你好,我们不是两个软件么,一个是进销存,一个是做账的软件,我做账可以以入库单做借:库存商品,没有明细 贷:应付 销售的以出库单对应销售合同去做借应收 贷主营业务收入 成本月底结转,数据来源我以我进销存结转的数据来做账软件直接填列凭证, 借:主营业务成本 贷:库存商品,我们做账 软件没有库存项目只有总账和出纳板块。有老师做过么,麻烦给个可行的方案。
老师,你好我想问一下,要是公司有挂靠的人员,我们需要给他做工资吗?如果挂靠人员有交社保的话是不是一定要做工资,会有什么风险吗? 还有就是想问问老师如果一个人公司主营是购买原材料然后不二次加工直接转手加价销售,这样购买销售分录是要怎么做?借原材料 进项税 贷银行存款 还是借库存商品 进项 贷银行存款 如果购入是用原材料的话销售是借主营收入还是其他业务收入
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
公司刚成立不久,做的食品销售,卖面包,粽子。软件记账。 1,四月份没有记原材料,所以没有库存。像面粉,鸡蛋,油,粽叶,江米,蜜枣蛋黄等原材料没有数量的。包括使用数量都是没有的。库存商品是买的鹅蛋30个90元进货,全部销售出去了,卖了120元。 2,买的所有原材料都记在生产成本里了,四月份的生产成本是10万元。 3,主营业务收入是8920元。 4,没有成本金额。 5,主营业务收入面包是8000元,主营业务收入粽子是800元。主营业务收入鹅蛋120元。 可是到月底结转销售成本的时候该怎么做啊?哪位老师能实质性的帮帮忙?!把借贷关系,金额写明了!我实在是挠头了!在这里拜谢了!
老师直接全部做收入,比如说,总进账9000,销售明细8500,500不知道原因多的,借,主营业务收入9000元,贷:旅游商品收入\\\\豆制品收入,\\\\香包收入,可以吗?还是500元其他什么收入?
什么资产会增值,什么资产会减值
你好老师,需要红冲一笔分录,先做红冲的分录,还是先做正确的分录?
599143元借款,利息1.5分,540天多少利息,辛苦帮忙算下,还有辛苦告知下怎么算谢谢老师
所有的固定资产残值率都是5%吗
稿酬所得是否先扣除30%后再按20%征税?
a和b合伙,前期2024年各种投资20万元,收入4万元。2025年c想加入,c准备出资40%,c应该出资多少
有限责任公司和无限责任公司代表什么,怎么区分
我们公司去年收了一笔收入,20w房租租金,因经营不善今年退租了10万。我该怎么样写分录啊?去年20万已经做了收入
租赁有形动产设备。租赁双方是否都需要交纳租赁合同印花税?
小规模季度申报不超30万,增值税发票税额1%,小微企业免税额3%,这2%的差额如何账务处理?
可以怎么做
可以,也就是多个科目