你好同学,本期根据销项-进项+进项税额转出得到应交增值税 借,应交税费~增值税(转出未交增值税) 贷,应交税费~未交增值税 缴纳增值税 借,应交税费~未交增值税 贷,银行存款
年末结转增值税,销项,进项,转出未交增值税,应到结转后余额是0,如果有差额是怎么回事啊,可以放到哪个科目结平吗
转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?
未交增值税分录怎么写?进项税额转到哪个科目?销项税额转到哪个科目?然后再怎么结转?
年底应交增值税的明细科目怎么结转平掉,所有的明细科目,进项税额转出结转到哪个会计科目,编制一下会计分录
年底应交增值税的明细科目怎么结转平掉,所有的明细科目,进项税额转出结转到哪个会计科目,编制一下会计分录
老师你好,我们公司被查了,我发现每年计提的工资和个税申报的工资不一样,计提的多,申报的少,并且所得税上申报的和计提的一样,不和个税一样,这种情况下个税上我怎么去弄才能和所得税一样
老师您好,我想问一下,公司法人如何计算个人所得税,法人的收入是怎么计算的
今天上课要准备什么东西?
关于自制成品的单位储存变动成本计算 如果题目没有特别指名就是用自制单位成本乘以资产成本嘛 很多题目是给出了条件的比如第三张图片中
个体户开了专票是整季度含普票都要交税?
加工制造公司,销售公司,一般收入成本费用的比例是多少?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算?
老师你好!供应商差公司的借款,供应商找B方还钱给公司,老师以什么方式给还钱公司,老师指导一下!
请问老师,小规模纳税人开了税率是3%的专用发票。缴纳税款可以减按1%缴纳吗?
原始凭证采购入库单这样可以吗?
那留底退税的分录怎么写?
借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出
那下个月缴税了,怎么处理,进项税额转出?
留底退税的分录最后能不能消零0
一步一步是怎么样的分录?
同学,收到税务局留抵退税时 借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出
如果是企业产生留抵,那么不需要处理的,下月继续抵就可以
老师,继续抵分录是什么样的?
不需要账面处理的,继续下期计算抵扣就可以
收到税务局留抵退税时 借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出
收到留底退税就这样?然后我每个月继续抵扣就是
收到税务局留抵退税时 借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出 申报增加进项税转出的
那就是假设我留底退税是10万元,我第二个月缴纳了9.8万。那么我这个分录怎么做?
收到税务局留抵退税时 借,银行存款10 贷,应交税费~增值税进项税额转出10 第二个月交税9.8万 借,应交税费~未交增值税9.8 贷,银行存款9.8
税额转出不管?
不用管,计算本期增值税时按照本期销项减去进项就可以了。
那个进项税额转出怎么处理?
不影响本期的增值税了,因为已经退税了