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未交增值税分录怎么写?进项税额转到哪个科目?销项税额转到哪个科目?然后再怎么结转?

2022-11-06 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-06 17:20

你好同学,本期根据销项-进项+进项税额转出得到应交增值税 借,应交税费~增值税(转出未交增值税) 贷,应交税费~未交增值税 缴纳增值税 借,应交税费~未交增值税 贷,银行存款

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快账用户3488 追问 2022-11-06 17:21

那留底退税的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-11-06 17:23

借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出

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快账用户3488 追问 2022-11-06 17:25

那下个月缴税了,怎么处理,进项税额转出?

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快账用户3488 追问 2022-11-06 17:26

留底退税的分录最后能不能消零0

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快账用户3488 追问 2022-11-06 17:26

一步一步是怎么样的分录?

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齐红老师 解答 2022-11-06 17:26

同学,收到税务局留抵退税时 借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出

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齐红老师 解答 2022-11-06 17:26

如果是企业产生留抵,那么不需要处理的,下月继续抵就可以

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快账用户3488 追问 2022-11-07 10:43

老师,继续抵分录是什么样的?

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:07

不需要账面处理的,继续下期计算抵扣就可以

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快账用户3488 追问 2022-11-07 11:11

收到税务局留抵退税时 借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出

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快账用户3488 追问 2022-11-07 11:11

收到留底退税就这样?然后我每个月继续抵扣就是

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:12

收到税务局留抵退税时 借,银行存款 贷,应交税费~增值税进项税额转出 申报增加进项税转出的

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快账用户3488 追问 2022-11-07 11:13

那就是假设我留底退税是10万元,我第二个月缴纳了9.8万。那么我这个分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:19

收到税务局留抵退税时 借,银行存款10 贷,应交税费~增值税进项税额转出10 第二个月交税9.8万 借,应交税费~未交增值税9.8 贷,银行存款9.8

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快账用户3488 追问 2022-11-07 11:25

税额转出不管?

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:29

不用管,计算本期增值税时按照本期销项减去进项就可以了。

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快账用户3488 追问 2022-11-07 11:42

那个进项税额转出怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-11-07 14:01

不影响本期的增值税了,因为已经退税了

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你好同学,本期根据销项-进项+进项税额转出得到应交增值税 借,应交税费~增值税(转出未交增值税) 贷,应交税费~未交增值税 缴纳增值税 借,应交税费~未交增值税 贷,银行存款
2022-11-06
你好,如果有差额的,你得看一下具体的哪个科目转出未交增值税借方有余额的表示,刘迪。
2022-01-21
你好,转出未交增值税是三级科目 进项、销项结转到转出未交增值税转出未交增值税,再结转到未交增值税。
2022-06-13
借应交税费应交增值税销项11066 应交税费,应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费应交增值税进项12934。
2024-01-12
进项大于销项的 当期不需要做账务处理
2019-08-20
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