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转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?

2022-04-11 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 12:17

把进项、销项、进项税额转出结平就是转出到了应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

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快账用户9756 追问 2022-04-11 12:19

每个月都要这样?

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齐红老师 解答 2022-04-11 12:32

你也可以选择不结平的

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快账用户9756 追问 2022-04-11 12:50

老师叫你的话 会怎么操作这些3级科目?

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齐红老师 解答 2022-04-11 13:24

我会按会计准则规定做。

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快账用户9756 追问 2022-04-11 13:26

能具体写分录?

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齐红老师 解答 2022-04-11 13:52

 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税

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把进项、销项、进项税额转出结平就是转出到了应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-04-11
转到应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-04
您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0
2023-09-28
你好,1,进项、销项、减免税先转到 转出未交增值税科目;2,再将转出未交增值税科目转到未交增值税科目;3,根据未交增值税科目的贷方余额或者是借方余额,1月份做缴纳分录或者抵扣。
2021-01-14
你好,如果有差额的,你得看一下具体的哪个科目转出未交增值税借方有余额的表示,刘迪。
2022-01-21
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