可以按照简易计税5%缴纳增值税,增值税=770/1.05*5%=36.67,印花税是合同价的万分之五

我方挂靠一公司,他们在开据了300万发票并收到工程款时,扣2.5%的税,1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴,还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税:55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23(目前只提供了这些) 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加(0.12) = 5068.8 他们公司应缴增值税为:47305.8 问:|丶我这样算应缴增值税额对不? 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了? 3丶他们要求的专票越多,那他们就越少缴税? 我有点绕不出来,麻烦老师帮分析一下。谢谢! 另外说明:我方共缴了4.5%的税及1%管理费,他们还要求提供60%的专票
2.甲公司为小规模公司主要经营范围是销售五金产品,2022年1月购进网格布14万,蓄电池7万,水性防锈漆17万用银行支付已取得进项普票,1月把购进的网格布卖给乙公司卖了17万,2月与丙公司合作,把蓄电池卖给了丙公司卖了9万,3月把水性防锈漆平均卖给了乙丙两个公司每个公司收取10万。乙开普票,丙开专票,发票供货时已开具。(1)请写出上述涉及到的会计分录(10分)(2)请算出甲公司所需缴纳的增值税,城市维护建设税(7%),教育费附加(3%),地方教育附加(2%),印花税(3‰)分别是多少?(10分)。(3)若3月28号丙把10万的水性防锈漆退回,甲把发票作废请算出增值税城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加,印花税分别为多少?(10分)。需要计算可以帮忙解答吗
老师,请问我们是四川广安这边的公司16年前建造的厂房今年出售了770万,需要缴纳增值税以及附加还有印花税等分别税率是多少,另外增值税的计税依据是卖价770万吗?
老师你好,我们公司承包了一个桩工程(提供3%的增值税专票),2022年12月21日万工结算的。但是我们发票还有124万未开,我们公司于2023年3月强制升入一般纳税人。 我想问几个问题? 1:现在我们可以开多少税率的发票呢?现在我们一般纳税人是9%的税率了,建筑服务。 2:这个分包项目地还有涉及到跨市级,又该怎么预交增值税呢?需要预交增值税吗? 3:我们这个现在可以按照简易计征啦开具发票吗?
个人租房给公司,公司要发票,请问个人去税务局代开发票,个人要缴哪些税种?税率各是多少?(我百度里查到1、增值税:个人租金收入分摊后月收入不超过10万元的,可享受小规模纳税人免税政策,免增值税及城建税附加等,2房产税,分为计征房产税的租金收入和不含增值税的租金收入,这块没看懂3、土地使用税,住房类的免4、印花税千分之一减半征收5、个税,也是租金分摊后算个税,但是这个度娘没有更新扣缴的起征点,所以也是不知道)请高手老师答疑!
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。