借营业外支出捐赠 贷库存商品 应交税费应交增值税销项

老师您好,疫情期间捐赠物资会计分录怎么做,谢谢
老师好,问下购买防疫物资后捐赠,怎么做分录
公司购买了一批防疫物资用来捐赠给防疫单位,购进时取得专票,捐赠不开发票,请问购进与捐赠的会计分录怎么做
向基金会捐赠防疫物资会计分录怎么做
疫情捐赠实物,视同销售,免税,会计分录怎么做?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
这个防疫物资销项税按政策应当免税吧?是否还要进项税额转出?
你好 你当地有免税政策? 还是小规模的 小规模的可以免增值税
公司注册在上海,是一般纳税人,那不免税的话,增值税申报表应当填到哪里?
表一13%销售货物一栏里面的。
我没有开票,只是收到基金会的收据,这笔捐赠做营业外支出,也做为未开票收入填列?
对的,是的,因为它需要视同销售。
捐赠防疫口罩,收到基金会收据金额1万,那么库存商品1万/1.13这么计算可以吗?
库存商品是成本价格 销项是市场价格*税率
哦,那销项税额应当用1万*13%对吧
市场价格是一万可以
还是不太理解,就如这笔儿童基金会开来的3000元收据为例,您能帮我写个完整的分录吗?谢谢
市场价格是多少的,成本价格又是多少,你看你账上的,不要看这个开的。
对方给我开具的收据金额,可以做为视同销售的含税金额吗
你好 按正规的来说不可以的 但是实际中都是可以操作的
我们就按最简单来:借:营业外支出3000,贷:应交增值税–销项2654.86,贷库存商品345.1,这么做分录可以吧?
库存商品是2654.8,销项税额345.1
你好可以的 可以的 可以
多谢老师
不用客气 工作愉快