你好对应的收入有的吗 有的人话可以
老师你好,我公司每个月开技术服务发票25000,成本只有技术人员工资,工资和社保直接计入了主营业务成本,1月份有社保变化 我确认成本时 按照12月份工资还是1月份的工资呢?
老师,我公司是技术服务类企业,公司职工就2~4个人,每月计提工资我直接做到主营业务成本里了?合适吗?不合适怎样调整?还有19年,20年的
老师好!我公司计提工资记入劳务成本-人工工资和管理费用两科目,根据需要转主营业务成本的。年底劳务成本-人工工资还有部分没有转入主营业务成本, 那么汇算清缴年报时,职工薪酬支出及纳税调整明细表中,可以按两部分合计数,也就是应付职工薪酬数填写吧?谢谢答复
老师您好,我是小规模劳务公司,工资做到主营业务成本是不是不需要计提,还有就是那我产生的个税还有给的福利费怎么做账合适呢,是不是都要做到主营业务成本呢
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师,房地产开发项目停工,需要赔付塔吊20万,对方公司说他公司被冻结,就给个人账户转,他说没有发票,那我该怎么处理?
老师,社保公积金,医保,这个怎么算啊,单位部分,个人部分?
成立销售柴油 企业的企业,需要批什么资质 税务开票需要准备什么
请问老师收到政府专项资金拨款需要缴纳企业所得税吗?
老师,我是国际货运代理公司,8月份有未开票的美金收入,挂的应收贷方,没申报增值税未开票收入。然后9月做账的时候,将这个应收冲销了,挂了主营收入。请问所属9月的增值税申报,是否应该填列未开票收入?按照几月的汇率?金额是直接填结转的金额吗?但是收入金额又跟利润表的营业收入对不上,利润表的营业收入有一些汇兑损益。
老师,做了一笔凭证借库存贷利润分配,调整以前年度损益,报表不一致了
老师,请问天然气管道老化跟新会计账的处理跟建筑行业是一样的不?
1、借:待处理财产损溢 贷:库存商品 2、借:营业外支出 贷:待处理财产损溢 3、出售报废存货残料取得收入: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 分录是这样做吗?或者可以不走待处理,直接按库存商品报废申请或者表格直接记营业外支出吗?出售报废库存商品是计入其他业务收入吗?
申报8月个税时,扣除项公积金本来是0,但填了400,现在申报9月个税,在养老保险那里减400可以吗,因为如果在公积金那里➖400就成负数了,负数填不了。
我们就是开技术服务收入,没有别的收入
你好,提供技术服务人员的工资,他就属于成本。
那你看一下你的收入小于成本嘛,不小于的话就没有关系。