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老师,申报表的增值税和做的账有几分差额,这个要怎么调整呢

2022-11-07 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 09:53

你好,差额放到营业外收入里面,如果你少交了税款,做到营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-11-07 09:53

借应交税费未交增值税贷营业外收入,如果是多交了,借营业外支出贷应交税费未交增值税。

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你好,差额放到营业外收入里面,如果你少交了税款,做到营业外收入。
2022-11-07
差额记到营业外收支。
2024-04-01
您好!计入营业外收支科目调平。
2021-01-05
您好!可以计入营业外收支科目调平。
2021-04-29
对于这种累计的小额差异,可以通过做一笔会计分录来调整。具体操作为:借记“应交税费-增值税”账户5分,贷记“营业外收入”或其他相关收益账户5分。这样可以调整账面上的差额,使得账面数据与实际申报税额一致。
2024-11-13
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