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老师好,我们单位刚筹建,营业执照正在办理,老板个人垫付了一季度房租200万,因为还没有营业执照产权方还没给开发票,应该怎么做分录呢?

2022-11-07 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 10:42

你好,如果是咱公司的话,因为咱公司目前没有付款,是老板付的,所以暂时不需要做任何的分录。等到后期收到发票以后可以借费用,然后贷其他应付款法人。

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快账用户9354 追问 2022-11-07 10:44

我可以先:借:预付账款-房租 贷:其他应付款—老板 等发票到了 借:长期待摊费用 贷:预付账款-房租 再按月分摊到管理费用 这样行吗?

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齐红老师 解答 2022-11-07 10:44

你好同学,没必要这样做的,你这样做了反而更麻烦。

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快账用户9354 追问 2022-11-07 10:45

但是这200万里,有35万是从银行账户出去的,怎么办呢?

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快账用户9354 追问 2022-11-07 10:46

我是这样做的 借:预付账款-房租200 贷:其他应付款—老板 165 银行存款35

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齐红老师 解答 2022-11-07 10:48

你好,那你这样做没问题的。

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你好,如果是咱公司的话,因为咱公司目前没有付款,是老板付的,所以暂时不需要做任何的分录。等到后期收到发票以后可以借费用,然后贷其他应付款法人。
2022-11-07
你好借 长摊,贷其他应付款老板,  和你公司签订合同就给你开发票就行了 
2022-11-04
你好,这个要根据之前的科目余额表建账才行的,之前这个公司的账都清了?
2020-08-12
您好!你们是一般纳税人还是小规模。你先去变更,然后开
2021-03-20
你好    那你们合同总得改过来的。 你合同与你开票和付款要保持 一致的。   不然你这样会涉及虚开发票的。    
2021-05-10
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