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老师,我们是电商公司,找的一件代发厂家,有客户在我们店铺下单,这个时候厂家就代替我们发货了,厂家发货另外收取的运费是计入“销售费用-运费” 还是计入商品成本“库存商品” 比如:商品成本50元,运费3元,这个3元记什么科目

2022-11-07 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 11:00

你好,这个三块钱单独开发票吗?如果不单独开发票的话,直接从,咱们库存商品里面的成本里增加上就可以。

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快账用户1417 追问 2022-11-07 11:05

不开发票的

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快账用户1417 追问 2022-11-07 11:07

实际上没有采购商品回来,供应商直接帮我们发货给客户(买家),收取的发货快递费

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:07

你好,没有发票的话,我们只是支付了这么一笔钱的话,咱可以也可以借销售费用贷银行存款,但是汇算清缴的能做调整。

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快账用户1417 追问 2022-11-07 11:11

汇算清缴怎么做调整

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:16

打开纳税调整项目表,,有一个40行可以那里填上这个金额。

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快账用户1417 追问 2022-11-07 11:24

没有发票,这个发货运费也可以汇算清缴 企业所得税前扣除吗

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齐红老师 解答 2022-11-07 11:28

没有发票的话是不可以税前扣除的。

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你好,这个三块钱单独开发票吗?如果不单独开发票的话,直接从,咱们库存商品里面的成本里增加上就可以。
2022-11-07
您好 为了产品销售发生的退运 可以计入销售费用科目
2023-09-10
您好,分录是对的,但我们最后那个分录要和1000件一起写分录结转,这个数量要开在发票上,开销售折扣,要不税务局会让我们补税的,这是视同销售
2024-03-08
1,可以的,你要你这个是属于贸易公司的销售费用,是销售才发的样品。 2,你这个是自己生产的,然后用于这个展览,这个需要系统销售的,没有购入成本价,你这个是自己生产的还是怎么的?
2021-01-01
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
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