你好,那就需要修改一下合同,嗯,最好保持一致。

老师您好,我公司挂靠建安企业承揽了一个工程,利用被挂靠方的名义采购一批材料进行了公对公的付款,对方也开了专用发票,但是材料并不是我们项目耗用,只是利用我们项目进行合同走账付款,那我们取得的这张进项涉及虚开吗?能否所得税前扣除,实质上我们项目也需要这种材料只不过,我们项目私下跟木工包工包料了,一般很难发现材料不是我们本身项目耗用
老师,我们做防沙治沙工程,合同上写的用的材料是稻草秸秆,我们购进材料,发票上开的是麦草,这个不影响吧?实际用的也是麦草(我们当地只种麦子,不种稻子)
老师,我们做防沙治沙工程,合同上写的用的材料是稻草秸秆,我们购进材料,发票上开的是麦草,这个不影响吧?实际用的也是麦草
老师,干防沙治沙工程,和甲方签的工程合同,我们开出去的是工程服务。购进干活用的材料是根据实际开的,不是和甲方要求的一模一样(工程合同上写的稻草秸秆,实际用的材料是麦草,开进来的成本票也是麦草)。这样有影响吗?
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
老师您好,请问一下无票的正常支出可以对公转账吗?无票支出对公转账会有税务风险吗?
老师您好!请问有暂估成本的说法吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?
老师,我工资比较高,一个月3万,我找我爸挂在我们公司,给他发一个月1万,按连续劳务报酬申报可以吗
老师,我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的,淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款,一直没有申请,变更为一般纳税人前面的发票,现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛,并且可以开专票嘛
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
老师你好,一般纳税人开生产生活服务*培训费类目有优惠税率政策吗?之前是按照非学历教育培训服务*培训费开3%的税率,税收减免按照3%开的发票,现在编码更新之后优惠税率没有3%的选项,只有6%和免税的选项
合同是和甲方已经签好的,再改不了啊,这个影响大吗
合同上写的稻草秸秆,就是指的我们这边的麦草
你好,如果事实上只得一回事儿的话,那没问题,嗯,只要没有差异就可以。
可不可以理解麦草也是秸秆的一种?合同上写的稻草秸秆,实际就是我们的麦草,我们属于大西北,也卖不到稻草
你好同学这两种产品具体指的是什么我不太清楚但是嗯有一个是要注意的问题只要他俩指的是一回事儿就可以但是如果说呃一个内行的人看到以后这不是一个一回事儿呢就是不允许同学。
我们压沙工程,甲方要求是稻草秸秆和苗木,我们购买了麦草和苗木干工程,经甲方验收工程也合格,这样可以吗?
你好,嗯,这样不能说完全可以,会存在一些风险,所以说我刚才要求您把合同和发票保持一致,这样会比较正规一些。
我们这没有稻草,也开不出来“稻草”发票啊
这样会存在什么风险呢
您好,并不是说非要开稻草。,意思就是发票和合同保持一致就可以了。
老师,如果合同写用的稻草秸秆,购进的是麦草,有什么风险
有可能认为我们虚开发票,合同和发票不一致。
和甲方签的工程合同,我们开出去的是“工程服务”。购进工程用的材料签的合同和购进的发票是一直的。只是给甲方干活用的材料是根据实际开的,不是和甲方要求的一模一样。
你好,还是那个意思,就是发票要和合同保持一致,要跟,咱真实的业务保持一致,这属于三流合一。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快,开心快乐。