同学你好。是的增值税申报做进项转出,同时要红冲之前入账的凭证就好。
(购货方)今年7月收到对方1 ,2月红冲的发票,除了增值税需要做转出,企业所得税需要调整吗
1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票,(认证的是6月份账),正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题,对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ,退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了,对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项,6月份交的税?和7月份需要认证的怎么抵? 收到新补的发票,还需要继续认证吗?分录是什么?影响6月份吗?
老师好,我们是购方,去年取得的进项发票今年部分红冲退回去了,不会再开过来,去年企业所得税需要调整吗
去年购买的货物去年收到票,今年退回部分货物,对方开了红字发票,请问我方需要纳税调整去年的企业所得税报表吗小规模,中药房
去年卖出去的货物发票已经开出,开给对方了,但是钱未收到,已经报了税做了账。今年四月份,对方又把货退了,把发票也退回来了,发票做了红冲。现在申报23年的企业所得税需要调减这笔吗?
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
聘用的员工是退休人员,已经退休了又出来打工,工资怎么申报?是在劳务费那里申报吗?需要按照劳务费扣除个税吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
嗯嗯 季度的所得税申报表用改嘛
做到那个季度的账,那就是那个企度所税税里申报了。不用改之前,。企业所得税是预申报,还有年度清缴。没关系的、