同学您好,做资本公积或实收资本都是可以的
老师好,我是想咨询下相关的会计问题,就是公司新成立,我们公司的2个股东都是企业法人,然后法人代表在这2家里都有股份,那现在我们的法人代表想把之前垫付的费用转为投资款,不增资的情况下可以这样操作吗?
老师好!公司之前有个股东入股100万元到公司。因房地产开发一直在筹资筹建中,所以一直没开发起。在2019年开始股东要求退股,因公司没有钱就同股东协商将100万借入公司作资金周转,并在2020年开始还这股东借款,每次的金额不固定(20000—30000不等),可今天老板说目前没有钱,暂时先付2000元,用其他方式,不要以还借款名义,请问一下这应该怎么操作?它的用途写什么最恰当?
老师,你好想问下公司刚成立时股东借款,现在因年份久远,不想还款给股东,想问下怎么操作可以把账平掉?可以转增实收资本吗?具体怎么操作呢谢谢老师
老师好,为了平其它应付款科目,去年我在5月份和12月分别做了一笔分录,就是债转股,增加实收资本260万,也交了印花税,现在公司也打算注销,账户还有将近100万银行存款,想提出来,但是还不想交税,我能不能改动一下改动一下去年债转股的分录呢?先用银行存款还一个人,然后余款在债转股,可以这样操作么?具体请老师指导一下,谢谢!
@朴老师回答我的问题,谢谢啦 1. 非金融机构企业之间、非金融机构企业与自然人之间的借款合同是否属于实践合同还是诺成合同?谢谢 2. 向股东借款后又想转为注册资本,公司向股东的借款转为实收资本需要什么程序,公司原章程写明是以银行存款缴纳注册资本的,这样需要经过哪些程序以后才可以? 3. 可否给我详细说明一下银汇、商汇、支、本票的操作流程
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
股东借款那时候是现金入账的,没有银行回单,挂的科目是其他应付款,想问下这种是可以直接转吗,还是要做股东会决议
同学您好,是要做股东会决议