您好 (1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税税额16000元,货款以银行存款支付,材料验收入库。 借:原材料 100000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 16000 贷:银行存款 116000 (2)销售产品一批,价款200000元,增值税税额32000元,收到面值232000元,期限为三个月的商业汇票一张。 借:应收票据 232000 贷:主营业务收入 200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 32000 (3)从小规模纳税企业购入原材料一批,发票上注明价款共计104000元,款项尚未支付,材料验收入库。 借:原材料 104000 贷:应付账款 104000 (4)生产的产品为应交消费税产品,本期销售收入共计250000元,适用消费税税率为30%,计提应交消费税。 借:税金及附加 250000*0.3=75000 贷:应交税费-应交消费税 75000 (5)本期共计应交增值税27200元,应交消费税75000元,计提应交城市维护建设税和教育费附加,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。 借:税金及附加-城建税 (272000%2B75000)*0.07=24290 借:税金及附加-教育费附加 (27200%2B75000)*0.03=3066 借:税金及附加-地方教育费附加 (27200%2B75000)*0.02=2044 贷:应交税费-城建税24290 贷:应交税费-教育费附加3066 贷:应交税费-地方教育费附加2044

开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问