同学你好 你们租的是住宅吗

我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
老师,办公室租金,但是合同上写的用途为住宅。这样有问题吗?入办工费后期万一查账会不会牵扯到福利费不给抵扣问题?
老师好,我用父亲身份证开的公司,我和母亲是股东,小微企业,基本都是我个人的薪资收入进入对公户,然后对公户给我发劳务费.公司没有正式员工,公司各项费用也都是我个人出钱. 我的问题:1、请问一直给我报销会有问题吗?2、我一直以劳务方式拿公司工资3000元/月,这样长期下去可以吗?没有劳务合同.3、超市发票可以报销吗?4、办公地址是我自己的房子,水电物业费可以拿到公司报销吗?5、偶尔个人账户会收到客户几百元的款项,这会有问题吗?
老师,请帮我看一下这个应该怎么做? 公司厂房从8月份出租,因为对方的营业执照没有办下来,所以一直没有签租凭合同,租客执照已办好,预计10月15日签合同,免租期4个月,即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万,(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租,免租期没有收入那就不产生税? 3.我司代缴电费,等租客转到我司对公账户,此项代缴电费对公账户为收入,那税务局要不要我开票?如果开了票它就会识别是收益,但是它只是代缴的费用,那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税?
老师,您好,请问我们付了2个月的房租给13楼,但因为计划有变,我们只租了一个月,需要另租3楼,剩余一个月不给退钱,集团公司流程太慢了,说直接挪到3楼去,是同一家物业公司,只不过租金不一样,原来开的2个月13楼租金发票 我们已经抵扣了,现在的问题是,合同上没有问题,只不过我们先预付了没使用完,挪到其他办公室,这种需要物业出什么费用证明么,省得以后扯不清。因为3楼这里涉及保证金了,要签新合同,当时租13楼只是租2个月,所以不用给保证押金
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?
老师,质量认证体系证书聘请专家,合同说明专家到公司,公司负责住宿及餐饮。住宿的,餐饮发票算接待费还是服务费呢?
老师,运费个人垫付,附件只有回单和发票可以嘛?是否还需要其他单据
老师,我们有个供货商从2025年到现在材料单价就给我们多开发票了。到现在是含税金额90万。2026年我们想让他们从货款里给我抵消。但是不想好红冲发票,我们做成本做 借:主营业务成本 79.64 借进项税额转出10.35 贷应付账款-A供货商。 供货商做:应收账款 -90 贷主营业务收入 -79.64 销项税 -10.35可以吗
个体户一个季度没有任何成本,销售额10万,需要纳哪些稅,纳税多少?
老师您好,公司成立2023年,又有一个核准205年,到底这个公司算什么时候的公司
老师,员工加班的工资,怎么算,就是每日下班了之后,又加的?
基层卫生院收到病人的预防接种服务费上交给财政怎么做账
老师租的住宅,但是办公使用。
同学你好 这个没问题 这样开就可以