同学你好 你按税局给你核定的来申报哦

一个月16万,一个季度48万元,假如你季度开票没有超过48万元的,每个季度就直接申报48万的个人经营所得税,税率是0.4%,优惠政策:2022年12月31日在减半征收,就是480000*0.004/2=960元一个季度经营所得税。老师:那开票一个季度超过48万元的,开了50万,税率是多少
请问老师,个体户定期定额,每个月4万,一季度12万,如果1月没有收入,2月3月每个月收入超过定额了,季度收入16万超过12万了,那一季度收入是多少?用16+4,还是16万
老师请问下个体户是核定征收每月是15万,但这个季度超过了45万,在报定期定额是会不会享受减半征收?
老师你好,问一下关于免税的问题,小规模1月销售收入13万,二月收入12万,三月4万,三月一共29万。一月二月每月都超过10万了,但三月累计没超过30万。这种情况按季度申报的话还是免税吧!不会受1月、2月收入影响吧? 如果按月申报会有影响吧?
老师,小规模季度不超过30万免征增值税,这里的三十万是指不含税的收入吗?那如果一个季度中有一个月收入是十五万,超过了十万这个规定,另外两个月是没有超的,季度合计不超过三十,是否也需要缴纳增值税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
你的意思是超定额了,也按税务定的额报?
对的 是按照税局核定的申报