你好同学,这几个月份是一个季度里面的业务吗?
个体工商户开具电子普通发票,上个月开具的这个月要红冲掉,1,我想问这个月报上个季度的税,按上季度实际开具金额填报对吗? 2,那我这个月红冲掉的,等到下个季度报税的时候减掉这个红冲的么?就是按照开票系统数据填列对吗?因为红冲的数据也在发票系统冲减了的对吗?
老师,上个月开了普票15634.29元,已报税,这个月冲红15634.29,重开15634.29专票,那么开票系统里的统计表是减了的,那么申报表里面我是直接填实际数264613.24 吗,会不会重复报税
老师好!我公司是一般纳税人,上个月客户要专票,我们开成普票了,这个月再冲红,重新开专票,请问下个月申报时附表一的普票那一栏会提取负数吗?
老师,我们是小规模,第二季度服务费专票销售额625478.85,普票红冲的金额是-7608.91,开了两张正数普票是693.07,所以税务系统数据就是-6915.84,红冲普票是去年的,红冲之后重开的是专票。销售货物普票又开了2765.35,但是申报的时候税务系统一直提示比对异常,就是那个负数发票的问题,但是系统预填的数据也没有错啊,我也检查了也没有错,现在我都懵了,怎么申报呢?
公司10月红冲了一批往年的发票,但10月发票额度不够,剩下一部分在11-12月两个月中重开了,那这部分重开的销售额和税额应该填哪个表哪个行次?按电子税务局自己抓取的数据,我们又要重新交一次增值税,那不是重复交税了吗? 比如: 10月红冲(-61.84万,税-4.39),重开(40.61万,税2.53),税务系统抓取的数据(销售额0,税0)。 11月重开5.82万,税务系统抓取的数据(销售额5.82万,税0.5),11月重开的5.82万又重复交一次增值税。 综上所述,10月的申报表是不是填错了,现在要怎么改?
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
做账全流程是什么包括什么
老师,预付卡不征税发票,可以税前扣除吗
一个月的
一张发票
你好同学就是按照那个实际的销售金额,实际的销项税额填就可以了,不会发生重复。
这个月冲红A,又补开A,相当于纳税申报表上不会有变化对吗
还有以前的无票收入,现在要开票了 再无票收入栏写负数,那么怎么证明我的数是这么多
嗯,对咱冲红了一个,又重新开了一个,相当于申报表上没有发生。变化, 你好,他那个系统能自动识别数据的,所以咱开了以前有无票收入,现在填负数,,然后再重新填开发票的话,系统能识别到。