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老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去

2022-06-07 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-07 13:35

你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写证书,自己申报不了的,带着纸质的申报表去大厅。

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你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写证书,自己申报不了的,带着纸质的申报表去大厅。
2022-06-07
你好,实际申报的时候减去上月申报的已申报(未开具发票销售额),就可以了。
2020-12-09
你好 预交税款是填写在预交税款里不是填写在未开票里
2022-01-12
你好,按开票金额填写,在无票收入的地方减掉一月份的
2022-03-10
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
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