您好,发一下明细账看一下。

老师好 我对着之前会计给的1月的余额表录完了期初,结账后我的金蝶软件里余额表和利润表都是对的,但是利润表不对 怎么回事
用友t3财务软件,2021年预付账款和应付账款的期末余额怎么和2022年3月报表的期初余额不一样
问下金蝶软件上年度结转金与与上年度金额不一致是什么问题上年度结转的金额与上年度的余额,不一致 这个是怎么回事呀 麻烦老师了
金蝶现金流量表里获取的本月期初数与上月余额不一致这是怎么回事
金蝶软件里应付账款上期结账余额与本期起初余额不一致是怎么回事?
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢