你好,同学。 实际的业务方是丙,明细科目用丙处理的。
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
电子商票付款如何做分录,直接对着乙方开的商票,乙方取钱,我们承担利息,这种分录应该怎么做呢,是借预付账款(乙方),贷短期借款(银行)吗。利息借财务费用-贴现利息,贷银行存款,这样对吗
老师麻烦问下这个乙方代替甲方向丙方支付款项作为收款方丙如何做分录,借银行存款贷应付甲方对吗?账上已经有甲方单位用的是应付
老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
集团本部组织庙会活动,抽调各子公司人员进行现场维护,购买零食饮料发给值班人员如何记账?
集团本部组织庙会活动,抽调各子公司人员进行现场维护,购买零食饮料发给值班人员如何记账?
您好,老师。 生产型进出口企业,一般贸易出口收入,报关单上的金额是含税还是不含税呢?
法人或者股东借公司的钱需要签协议吗?有利息吗?利息是多少合理
你好老师,我们自建的厂房房产税是怎么征收的,办理房产证契税怎么征收的?
你好老师,我们自建的厂房房产税是怎么征收的,办理房产证契税怎么征收的?
你好老师,我公司有一个科技局的研发项目,用的小企业会计准则,我咨询了几个老师,有说做营业外支出,有的说支出就从专项应付款,到底怎么做分录既符合税务局的,又符合拨款单位要求专款专用?
郭老师在吗,有事情想请教
我是村党组织领办合作社,生产大豆油的,我想用豆饼换大豆油,应该怎样做账务处理
集团本部和子公司人员吃工作餐,在本部报销如何记账?