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我方在某平台取得收入,但是与乙方签订的合同,收入是平台打给乙方,乙方收取分成后再打给我方。我方收到后要再分成给授权方丙工作室。分成比例我:乙:丙是20%:20%:60%但因为之前有给过丙预付款,所以丙的分成收入可以冲预付款。现在的问题是:我需要开给乙方多少的发票呢?是按照收到的含丙方款项的80%还是按取得的收入20%呢? 比如分录是1—- 借:应收帐款- B 6400 贷:主营业务收入 1553.39806 应交税费-应交增值税 46.6019417 预付账款- A 4800 还是2——- 借:应收帐款- B 6400 贷:主营业务收入 1553.39806 应交税费-应交增值税 186.407767 预付账款- A 4660.19417 呢?

2023-07-05 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 10:28

按照收到的含丙方款项的80%

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快账用户2769 追问 2023-07-05 11:12

分录是2这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-07-05 11:44

你好,学员,这个没问题的

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快账用户2769 追问 2023-07-05 11:53

是2这样没错吧?报税按照分录2的金额报

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齐红老师 解答 2023-07-05 12:03

是的,2没有问题的,学员

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按照收到的含丙方款项的80%
2023-07-05
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
你好,开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-进项税额转出395.59 要你们开票是吗?
2021-07-22
您好,第一种更合理,取暖费直接入费用,不影响成本
2021-07-22
你好,可以这样做账,没问题
2021-07-22
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