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厂部职工里风出差遇见差旅费两千元,出差回来报销差旅费1726元(其中取得专业发票的住宿费600元,增值税36元,机票款1090元)结清预借备用金。做一下会计分录和后面的数字。并且要有计算过程。

2022-11-07 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-07 20:07

你好 借:管理费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 库存现金 贷:其他应收款 

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你好 借:管理费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 库存现金 贷:其他应收款 
2022-11-07
借销售费用差旅费1600, 应交税费、应交增值税进项126, 库存现金80, 贷其他应收款1920
2023-03-28
您好 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 借:管理费用  1920-126=1794 借:应交税费-应交增值税-进项税额 36%2B1090/1.09*0.09=126 借:库存现金 80 贷:其他应收款 2000  
2022-10-10
你好; 你这个题目要描述完整; 你没有描述全 ;没法具体写的; 如果题目描述不全的; 就把题目截图来提问 ;    
2022-12-28
同学你好 (1)12月2日职工李军出差向财务部门预借差旅费2000元,请完成预借差旅费时会计分录: 借,其他应收款2000 贷,库存现金2000 (2)12月6日李军外地出差回来,报销差旅费2300元,财务部门补给其现金300元。诸完成报销差旅费时会计分录: 借,管理费用2300 贷,其他应收款2000 贷,库存现金300 (③)12月15日购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款24000元,增值税为3120元,运输费700元,包装费300元,入库前挑选整理费用200元,全部款项用银行存款支付,材料己经入库。请完成购入原材料时会计分录: 借,原材料25200 借,应交税费一应增一进项3120 贷,银行存款28320 (生)12月25月报发设备一合,原值为600000元,己提折580000元,以银行仔数文付清理费用3000元,人收到现金8000元的设备变价收入。不考虑相关税费,写出固定资产清理全过程的会计分录。 ①转入清理时 借,固定资产清理20000 借,累计折旧580000 贷,固定资产600000 ②支付清理费用时 借,固定资产清理3000 贷,银行存款3000 ③获得设各变价收入时 借,库存现金8000 贷,固定资产清理8000 ④结转净损 借,营业外支出15000 贷,固定资产清理15000
2022-05-16
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