你好,会涉及增值税,附加税,个人所得税
老师,你好,公司中途找专家评审的时候,支付了专家劳务费了,每个人1000到4000不等,需要缴纳哪些税?
老师,你好。对于个人所得税请教一下。比如某人在A公司的每月工资是5000不到一点,在B公司的工资是7000不到,扣除专项扣除每月2000,每月两家公司都不用缴纳个人所得税,但是年收入超过12万了,到时候汇缴清算的时候,是不是需要缴纳个人所得税?
2020年全年,A在甲单位工作取得工资薪金,每个月工资35000元,三险一金每月扣除5200元,子女教育费、赠养老人等专项附加扣除每月3300元;A担任乙单位的评审专家,分别在3月和10月取得劳务报酬3000元和30000元;7月在丙单位出版刊物取得收入6000元;12月提供自编著作给丁公司使用取得收入15000元;8月买彩票得奖收入50万元。问:1.A当年的哪些所得分别由哪些单位(或部门)进行预扣预缴(或缴纳)。2.A各月扣缴的个人所得税分别是多少3.综合所得年终汇算清缴时,A按年计税应缴多少个人所得税?是否需要补退税?
老师,您好,有个实务问题需要麻烦您 我们单位是个检验检测单位,接到项目后需要找单位以外的个人出现场,每个人的费用大概一天1500左右,这些个人专家不能提供发票, 这些费用还是我们公司的主要的成本支出 请问这部分费用我们怎么处理最优呢?代开劳务发票扣的税点太多了,他能不接受?
老师,员工接了一项目,款已经收到。但谈这个项目的时候是承诺给那公司的业务员回扣,然后该员工自己在这个项目也购买了一些物品,但没有发票。现在该员工找了一家农资店开了两张发票过来望付款,其中一张发票的内容是肥料(需要支付给他个人);另一张发票是肥料款加其他劳务(需要支付回扣给那个业务员,但款是付到这家农资店),这属于虚开发票,我不给予支付。请问老师们有没有更好的办法可以解决该问题呢?
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
老师您好,问一道题 某卷烟厂为增值税一般纳税人,今年8月收购烟叶500公斤,实际支付总价款65万元,已开据收购发票,,那卷烟厂自行缴纳的烟叶税是不是应该是65*(1+10%)是不是要考虑固定补贴率10%
抖音来客,9月补贴52元我们已经做无票收入了,10月让我们开票,那10月开出去票,我怎么做账务处理。
老师,抖音来客,抖音给我们补贴52元,我们已经做到9月账里了,10月让我们开票,那开出去票我们怎么做账,9月已经做无票收入了
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
纳税人将以征税的车辆购置税退回厂家的话,每满一年扣10%,如果没满一年的话怎么办?5个月 和 7个月,怎么规定
共支付合计金额15000左右?我如何计算?
你好 增值税=不含税收入*征收率 附加税=增值税*附加税税率 每个人的 个人所得税=(所得金额—800)*20%
找专家评审的时候支付的费用,我直接按照劳务费用申报个税吧?还需要缴纳增值税?
你好,公司中途找专家评审的时候,支付了专家劳务费了 需要申报个人所得税 专家个人还需要申报增值税的
我们是支付方,增值税我们也需要申报?
你好,增值税不是你们申报 是专家个人去申报缴纳
在哪申报呢? 增值税及附加税
你好,个人自行填写申报表,去税局申报
作为支付劳务费的企业,只需要给专家申报个税对吧?
我个人申报劳务费,也是在个税端申报,和工资在一个界面对吧?
你好,是的,是这样的
我支付的劳务费的时候没有扣除个税,我们公司承担可以?
你好,可能是支付方承担个人所得税,那就需要把税后所得还原成税前所得
比如我给专家1000元的劳务费,我实际支付1000,我做成本的时候需要把劳务费做成1040=1000+个税,对吗
你好,需要把税后1000的劳务费,还原成税前1040入账
好的,感谢老师指导
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。